Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 7.195.473
Nro. Solicitud de Transferencia
85805
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.195.473
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73135
Monto Contrato
₲ 1.828.459.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.514.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.729.514.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores