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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003353
Monto de la Factura
₲ 5.833.363
Nro. Solicitud de Transferencia
127480
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.833.363

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73135
Monto Contrato
₲ 1.828.459.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.729.514.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.729.514.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores