Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161363
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-181290
Monto Contrato
₲ 2.594.249.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.889.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.889.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL MAG - AREA CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia