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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003503
Monto de la Factura
₲ 212.442.472
Nro. Solicitud de Transferencia
102057
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.105.360

Retención DNCP
₲ 749.342
Retención IVA
₲ 5.793.885
Retención Renta
₲ 5.793.885
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-181290
Monto Contrato
₲ 2.594.249.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.889.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.889.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL MAG - AREA CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia