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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002920
Monto de la Factura
₲ 17.802.666
Nro. Solicitud de Transferencia
103810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.768.817

Retención DNCP
₲ 62.795
Retención IVA
₲ 485.527
Retención Renta
₲ 485.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-181290
Monto Contrato
₲ 2.594.249.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.889.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.889.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL MAG - AREA CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia