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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.208.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81635
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.016.099

Retención DNCP
₲ 8.162.201
Retención IVA
₲ 31.554.900
Retención Renta
₲ 63.109.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-170580
Monto Contrato
₲ 2.208.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.016.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.016.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia