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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 435.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.310.591

Retención DNCP
₲ 1.570.493
Retención IVA
₲ 10.396.195
Retención Renta
₲ 8.012.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
17-18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-182052
Monto Contrato
₲ 4.452.683.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.231.315.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.315.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA FAMILIAS ASISTIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA POR FAMILIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders