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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003109
Monto de la Factura
₲ 9.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.337

Retención DNCP
₲ 35.463
Retención IVA
Retención Renta
₲ 274.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-171686
Monto Contrato
₲ 44.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.002.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.002.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social