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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018261
Monto de la Factura
₲ 18.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.067.722

Retención DNCP
₲ 63.914
Retención IVA
₲ 494.182
Retención Renta
₲ 494.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN ARROW S.A.
RUC
80010057-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172403
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.553.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.553.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia