Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523038
Monto de la Factura
₲ 38.172.948
Nro. Solicitud de Transferencia
49476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.956.142
Retención DNCP
₲ 134.646
Retención IVA
₲ 1.041.080
Retención Renta
₲ 1.041.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-183386
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.374.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.573.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia