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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 16.787.337
Nro. Solicitud de Transferencia
108193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.787.337

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-23002-11-22766
Monto Contrato
₲ 634.771.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.710.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.710.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206611
Nombre de la Licitación
Construcción de 10 Dúplex con Infraestructura Básica - San Antonio Las Garzas I
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH