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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003381
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38994
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.492

Retención DNCP
₲ 3.599
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 18.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-108811
Monto Contrato
₲ 1.015.666.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.555.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.580.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas