Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001309
Monto de la Factura
₲ 460.410.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.841.634
Retención DNCP
₲ 1.640.734
Retención IVA
₲ 12.556.639
Retención Renta
₲ 8.371.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91460
Monto Contrato
₲ 3.176.283.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.020.588.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.020.588.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas