Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 356.707.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123574
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.222.252
Retención DNCP
₲ 1.271.175
Retención IVA
₲ 9.728.384
Retención Renta
₲ 6.485.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91657
Monto Contrato
₲ 5.969.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.049.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.049.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas