Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 89.851.457
Nro. Solicitud de Transferencia
151627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.447.102
Retención DNCP
₲ 320.198
Retención IVA
₲ 2.450.494
Retención Renta
₲ 1.633.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98239
Monto Contrato
₲ 818.319.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.195.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.195.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas