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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019672
Monto de la Factura
₲ 6.256.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.949.817

Retención DNCP
₲ 22.296
Retención IVA
₲ 170.632
Retención Renta
₲ 113.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-96207
Monto Contrato
₲ 1.705.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.725.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.725.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278686
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52-14 LPN ADQUISICION DE REPUESTOS FILTROS Y BATERIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas