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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013657
Monto de la Factura
₲ 4.297.616
Nro. Solicitud de Transferencia
80521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.297.616

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0376
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.101.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.101.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores