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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013301
Monto de la Factura
₲ 10.143.395
Nro. Solicitud de Transferencia
66692
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.143.395

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0376
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.101.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.101.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores