Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 57.851.680
Nro. Solicitud de Transferencia
174964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.883.633
Retención DNCP
₲ 206.162
Retención IVA
₲ 1.577.773
Retención Renta
₲ 1.051.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95480
Monto Contrato
₲ 286.453.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.817.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.752.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert