Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009181
Monto de la Factura
₲ 90.836.363
Nro. Solicitud de Transferencia
156030
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.659.491
Retención DNCP
₲ 317.101
Retención IVA
₲ 2.477.355
Retención Renta
₲ 3.303.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.004.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.004.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas