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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009188
Monto de la Factura
₲ 56.954.547
Nro. Solicitud de Transferencia
165130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.081.638

Retención DNCP
₲ 198.823
Retención IVA
₲ 1.553.306
Retención Renta
₲ 2.071.074
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.004.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.004.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas