Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 7.954.348
Nro. Solicitud de Transferencia
95231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.954.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86569
Monto Contrato
₲ 426.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.753.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.753.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional