Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171185
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-183981
Monto Contrato
₲ 886.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.764.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.764.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ESTADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio