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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 107.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166088
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.786.218

Retención DNCP
₲ 377.418
Retención IVA
₲ 2.918.182
Retención Renta
₲ 2.918.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-183981
Monto Contrato
₲ 886.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.764.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.764.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ESTADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio