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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069717
Monto de la Factura
₲ 219.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176581
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.935.895

Retención DNCP
₲ 775.647
Retención IVA
₲ 5.997.273
Retención Renta
₲ 5.997.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218224
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.090.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.090.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415819
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social