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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 390.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.478.250

Retención DNCP
₲ 1.377.400
Retención IVA
₲ 10.650.000
Retención Renta
₲ 10.650.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218225
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.044.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.044.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415819
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social