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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0014210
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.186

Retención DNCP
₲ 26.086
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 133.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152480
Monto Contrato
₲ 706.424.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.654.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.654.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2