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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005894
Monto de la Factura
₲ 2.214.393
Nro. Solicitud de Transferencia
96331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.847

Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
₲ 60.393
Retención Renta
₲ 40.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141091
Monto Contrato
₲ 89.429.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2