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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 1.126.720
Nro. Solicitud de Transferencia
98291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.956

Retención DNCP
₲ 4.207
Retención IVA
₲ 16.096
Retención Renta
₲ 21.461
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135369
Monto Contrato
₲ 27.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.436.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.436.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3