Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 2.244.480
Nro. Solicitud de Transferencia
31009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.460
Retención DNCP
₲ 7.998
Retención IVA
₲ 61.213
Retención Renta
₲ 40.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135369
Monto Contrato
₲ 27.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.436.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.436.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3