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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101890
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2017
Fecha de la Transferencia
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.776

Retención DNCP
₲ 1.024
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135369
Monto Contrato
₲ 27.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.436.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.436.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3