Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009136
Monto de la Factura
₲ 48.464.128
Nro. Solicitud de Transferencia
145110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.088.504

Retención DNCP
₲ 172.709
Retención IVA
₲ 1.321.749
Retención Renta
₲ 881.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141739
Monto Contrato
₲ 1.800.611.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.616.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.616.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4