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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009322
Monto de la Factura
₲ 304.076.282
Nro. Solicitud de Transferencia
182509
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.171.015

Retención DNCP
₲ 1.083.617
Retención IVA
₲ 8.292.990
Retención Renta
₲ 5.528.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141739
Monto Contrato
₲ 1.800.611.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.616.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.616.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4