Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003907
Monto de la Factura
₲ 269.659.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.441.092
Retención DNCP
₲ 960.967
Retención IVA
₲ 7.354.344
Retención Renta
₲ 4.902.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138022
Monto Contrato
₲ 809.071.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.451.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.451.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3