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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 34.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.818.382

Retención DNCP
₲ 122.981
Retención IVA
₲ 941.182
Retención Renta
₲ 627.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146070
Monto Contrato
₲ 633.947.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.662.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.662.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4