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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 169.903.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.428.957

Retención DNCP
₲ 631.796
Retención IVA
₲ 2.619.297
Retención Renta
₲ 3.223.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136526
Monto Contrato
₲ 1.026.354.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.040.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.040.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1