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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 88.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109821
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.721.388

Retención DNCP
₲ 326.363
Retención IVA
₲ 1.481.634
Retención Renta
₲ 1.665.115
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140109
Monto Contrato
₲ 652.974.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.544.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.544.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2