Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 33.067.160
Nro. Solicitud de Transferencia
74075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.605.577
Retención DNCP
₲ 120.101
Retención IVA
₲ 728.720
Retención Renta
₲ 612.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140538
Monto Contrato
₲ 1.900.485.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.601.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.601.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5