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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 111.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.779.990

Retención DNCP
₲ 392.374
Retención IVA
₲ 3.033.818
Retención Renta
₲ 3.033.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183844
Monto Contrato
₲ 598.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.473.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.473.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral