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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009375
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.877.856

Retención DNCP
₲ 89.416
Retención IVA
₲ 691.364
Retención Renta
₲ 691.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183380
Monto Contrato
₲ 336.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.241.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.241.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral