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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008019
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.443

Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 133.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180807
Monto Contrato
₲ 426.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.439.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.439.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral