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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009817
Monto de la Factura
₲ 68.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.934.112

Retención DNCP
₲ 243.162
Retención IVA
₲ 1.880.113
Retención Renta
₲ 1.880.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180807
Monto Contrato
₲ 426.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.439.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.439.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral