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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 26.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122305
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.053.382

Retención DNCP
₲ 93.818
Retención IVA
₲ 725.400
Retención Renta
₲ 725.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184686
Monto Contrato
₲ 475.250.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.651.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.651.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral