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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086011
Monto de la Factura
₲ 23.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.330.269

Retención DNCP
₲ 83.621
Retención IVA
₲ 646.555
Retención Renta
₲ 646.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185010
Monto Contrato
₲ 748.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.411.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.411.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral