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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086255
Monto de la Factura
₲ 9.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121959
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.077.354

Retención DNCP
₲ 33.992
Retención IVA
₲ 262.827
Retención Renta
₲ 262.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185010
Monto Contrato
₲ 748.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.411.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.411.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral