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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
89/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77464
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico