Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63937
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79819
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.726.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.726.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico