Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000155
Monto de la Factura
₲ 59.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157666
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79819
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.726.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.726.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico