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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011511
Monto de la Factura
₲ 16.022.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29753
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.022.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
182/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84305
Monto Contrato
₲ 20.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.046.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.046.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico