Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 307.275
Nro. Solicitud de Transferencia
104809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.199
Retención DNCP
₲ 1.109
Retención IVA
₲ 7.309
Retención Renta
₲ 5.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111868
Monto Contrato
₲ 503.715.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.836.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.836.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia